目 录
第一部分 涡阳县人民医院单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 涡阳县人民医院单位 2020 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 涡阳县人民医院单位 2020 年度单位决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
涡阳县人民医院单位 2020 年度单位决算情况
第一部分 涡阳县人民医院单位概况
一、 主要职责
涡阳县人民医院始建于 1950 年 8 月,是一所集医疗、教
研、预防、康复、保健、急救为一体的综合性医院,是安徽省首
批通过评审的二级甲等医院、爱婴医院、涡阳县 17 家乡镇卫生院
医共体牵头医院,涡阳县城镇职工、居民医保、新农合定点医院、
公安司法鉴定定点医院,是全国综合医院中医药工作示范单位、
全国卫生文化建设先进单位、安徽省创优质服务示范医院、安徽
中医药大学教学医院、蚌埠医学院教学医院、安徽省文明单位、
亳州市优秀公立医院(2017 年综合排名第一),也是安徽省立医
院、蚌埠医学院第一附属医院、安徽省儿童医院医联体成员医院,
中国人民解放军总医院对口支援安徽革命老区县医院。
医院南北两区占地 8.29 万平方米,建筑面积 6.64 万平方米,
净资产 3.3 亿元,开放床位 1270 张,在职职工 1420 名,其中高
级职称者 109 人,中级职称 487 人;设临床、医技科室 57 个,行
政后勤机构 18 个。年门诊量 57 万人次,住院 5.4 万余人次。配
备有 1.5T 磁共振、DSA、64 排 CT、大平板数字 X 光机、CR、DR、
彩超、腹腔 913 台(件)。近年来,医院以人才队伍建设为根本,
注重抓技术提高和科学管理,积极推进实施名医名科发展战略。年均派出 20 余人次到上级医院进修专科业务,150 余人次参加国
内各学科学术会议,内部持续加大继教培训工作力度,每年承办
至少 6 次市级以上继教项目培训班,注重以老带新传帮带,业务
技术取得了长足进步,二级综合医院应设置的内外妇儿各学科全
部设置齐全,所开展的必备技术项目全部达标,部分项目达到三
级医院水平,拥有 7 个西医类市级重点专科(骨科、妇产科、脑
外科、新生儿科、重症医学科、普外科、心内科)和 2 个中医类
市级重点专科(中医肿瘤科、肝病门诊)。近三年发表各专科学术
论文 200 余篇,获得市以上科技成果项目 15 项。
二、单位决算构成
涡阳县人民医院单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本
级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 涡阳县人民医院单位 2020 年度单位决算表


第三部分 涡阳县人民医院单位 2020 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计 60,265.05 万元(含使用非财政拨款
结转结余和年初结转结余)、支出总计 60,265.05 万元(含
结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各
增加 4,765.51 万元,增长 8.59%,主要原因:一是医疗服务
业务的正常合理增长;二是按年初预算开展业务并执行完毕;
三是新增服务项目的业务收入。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计 60,265.05 万元,其中:财政拨款收
入 3,758.98 万元,占 6.24%;事业收入 53,067.73 万元,占
88.06%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3,438.34 万元,
占 5.71%。
三、支出决算情况说明
2020 年度支出合计 60,165.20 万元,其中:基本支出
56,485.14 万元,占 93.88%;项目支出 3,680.06 万元,占
6.12%;经营支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计 3,758.98 万元(含年初财
政拨款结转结余),支出总计 3,758.98 万元(含年末财政拨
款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1121.06 万元,增长 42.51%,主要原因:一是基本公共卫
生服务增幅明显;二是突发公共卫生事件应急处理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,758.98 万元,
占本年支出的 6.24%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨
款支出增加 1121.06 万元,增长 42.51%。主要原因:一是基
本公共卫生服务增幅明显;二是突发公共卫生事件应急处理。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,758.98 万元,
主要用于以下方面:社会保障和就业支出 (类)支出 31.83
万元,占 0.85%;卫生健康支出(类)支出 3,038.09 万元,
占 99.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3,758.98 万元,支出决算为 3,758.98 万元,完成年初预算
的 100.00%。具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 20.87 万元,支
出决算为 20.87 万元,完成年初预算的 100.00%。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 10.96万元,支出决算为 10.96 万元,完成年初预算的 100.00%。
3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。
年初预算为 4.31 万元,支出决算为 4.31 万元,完成年初预
算的 100.00%。
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院
支出(项)。年初预算为 535.05 万元,支出决算为 535.05
万元,完成年初预算的 100.00%。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生
服务(项)。年初预算为 2904.31 万元,支出决算为 2904.31
万元,完成年初预算的 100.00%。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生
事件应急处理(项)。年初预算为 122.92 万元,支出决算为
122.92 万元,完成年初预算的 100.00%。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生
支出(项)。年初预算为 10.87 万元,支出决算为 10.87 万
元,完成年初预算的 100.00%。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业
单位医疗(项)。年初预算为 76.41 万元,支出决算为 76.41
万元,完成年初预算的 100.00%。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他
行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.74 万元,支出
决算为 3.74 万元,完成年初预算的 100.00%。10. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助
(项)。年初预算为 69.55 万元,支出决算为 69.55 万元,
完成年初预算的 100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 111.97 万元,其中:人员
经费 31.82 万元,主要包括: 事业单位离退休 20.87 万元、
其他社会保障缴费 10.95 万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
涡阳县人民医院没有政府性基金收入,也没有使用政府
性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
涡阳县人民医院单位没有使用国有资本经营预算财政
拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
涡阳县人民医院单位为事业单位,按照财政部部门决算机关
运行经费的口径,本年度机关运行经费为 0。
(二)政府采购支出情况。
2020 年度, 涡阳县人民医院单位政府采购支出总额 0
万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出
0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额
0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日, 涡阳县人民医院单位共有车
辆 46 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要
领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,
特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 46
辆(只列报车辆不为 0 的车型);单价 50 万元以上的通用设
备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)关于 2020 年度预算绩效情况说明
本单位没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关
内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基
金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后
年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发
展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”
经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及
燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支
出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外
宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
第五部分 附件
无